El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el marco presupuestario para los próximos tres años, que prevé un ligero descenso de las cuentas públicas entre 2018 y 2020. En dicho periodo se prevé que el presupuesto descienda en algo menos de un uno por ciento, respecto a lo previsto para el ejercicio en vigor, lo que se traducirá en 154.000 euros menos para 2020. De modo que de los presupuestos cifrados este año en 15.900.000 euros se pasará en 2018 a 15.273.429,96 euros; 15.111.378,56 euros, en 2019 y 15.745.986,13 euros en 2020.

En el marco presupuestario aprobado se incluye la elaboración de los presupuestos anuales de estos ejercicios, es decir, las proyecciones derivadas del marco a medio plazo, de ingresos y gastos.

Destaca una ligera reducción del gasto previsto en el capítulo de inversiones, lo que implica que podría llegar a invertir 7.891.277,64 euros hasta 2020, incluidos los 2.436.298,59 euros previstos para este año, para mejoras en la ciudad y sus barrios. Los gastos de capital son los que puede financiar el Ayuntamiento con el ahorro neto estimado, las subvenciones de capital y préstamos previstos. En el caso de recibirse otras subvenciones para gastos de capital se generaría el crédito oportuno y la inversión prevista sería mayor. Según la proyección realizada por el área de Hacienda, los gastos del Ayuntamiento benaventano para el año 2018 son de 1.827.789,68 euros, de 1.553.181,88 euros en 2019 y 2.074.007,49 euros en 2020.

Los gastos financieros han sido calculados teniendo en cuenta las amortizaciones previstas con los préstamos actuales y los que se van a solicitar y se cifran en un millón de euros cada una de estas anualidades.

Los ingresos corrientes han sido calculados teniendo en cuenta la revisión catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aplicable desde el año 2013 y los efectos de las nuevas altas de bienes inmuebles realizadas en el periodo: cuarto trimestre 2013-semestre 2015, suponen un incremento anual de 100.000 euros. "En cumplimiento del Plan de ajuste aprobado el 30 de marzo de 2012, esta Administración se compromete, al menos a mantener, para que no aumente, el déficit de los servicios prestados. "Esto supone actualizar todos los años las ordenanzas fiscales si hubiera variaciones en los costes del servicio, se prevé un incremento de las tasas por la subida del IPC (50.000 euros cada año)", recoge el decreto aprobado.

Teniendo en cuenta la mejora de la situación económica actual se contempla un incremento de las trasferencias corrientes del 2%. Se contemplan también 400.000 euros de subvención de la Diputación Provincial de Zamora para inversiones en los años 2018 y 2010 correspondiente a los Planes Provinciales 2018-2019 y 2020-2021 al ser la cifra recibida para los Planes 2016-2017. "El resto de ingresos de capital, al depender de la voluntad de otras administraciones no han sido contemplados. En caso de recibirse, las inversiones previstas serán mayores", añade el documento.

En cuanto a los gastos corrientes han sido calculados teniendo en cuenta un incremento por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los gastos de personal e IPC del 1%. Se cifran en un importe de 12.445.640,28 euros en 2018, 12.558.196,68 en 2019 y 12.671.978,64 para el año 2020.

Además, se contempla la posibilidad de endeudamiento en 2018, 2019 y 2010, siempre que se cumplan los requisitos legales y por cuantía inferior a lo amortizado en el año, para futuras inversiones sin determinar. De modo que la ratio de deuda viva se cifra en el 59 por ciento en 2018 y en el 56 y el 53 por ciento los años 2019 y 2020, respectivamente. Por lo tanto, la deuda viva se prevé que vaya descendiendo progresivamente.

Las previsiones se remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y se dará cuenta en el próximo pleno.